Rozpočet obce

Rozpočet obce Borovná

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 2,9 mil. Kč
Plán výdajů 2,6 mil. Kč
Saldo +0,6 mil. Kč

Obec Borovná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 2,9 mil. Kč a výdaji 2,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 1,4 mil. Kč a utratila 856 tis. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (356 tis. Kč), zemědělství a lesy (212 tis. Kč) a doprava (118 tis. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

2,6 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
1,4 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
0,9 mil. Kč
Saldo
+0,6 mil. Kč
Na obyvatele
9 952 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 33 %

Schváleno 2,6 mil. Kč, skutečnost 0,9 mil. Kč.

  • Správa a zastupitelstvo obce 34 %
  • Doprava 26 %
  • Zemědělství a lesy 19 %
  • Životní prostředí 14 %
  • Bydlení a komunální služby 3 %
  • Ostatní 4 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Správa a zastupitelstvo obce 875 tis. Kč 33,5 % -
Doprava 680 tis. Kč 26,0 % -
Zemědělství a lesy 500 tis. Kč 19,1 % 450 tis. Kč
Životní prostředí 363 tis. Kč 13,9 % -
Bydlení a komunální služby 90 tis. Kč 3,4 % -
Ostatní výdaje 36 tis. Kč 1,4 % -
Kultura 33 tis. Kč 1,3 % 15 tis. Kč
Finanční operace 28 tis. Kč 1,1 % -
Školství 5 tis. Kč 0,2 % -
Sociální služby 3 tis. Kč 0,1 % -
Celkem 2 613 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 0,8 mil. Kč, kapitálové 0,1 mil. Kč, tedy 9 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,6 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 2,9 2,6 +0,3
2025 3,0 3,1 0,1
2024 3,0 2,7 +0,3
2023 2,5 2,9 0,4
2022 2,8 2,9 0,1
2021 2,6 2,0 +0,7
2020 1,9 1,7 +0,1
2019 2,2 2,0 +0,2
2018 1,8 1,7 +0,1
2017 1,7 1,8 0,1
2016 1,6 1,1 +0,5
2015 1,6 1,3 +0,3
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Opravy a udržování 45 tis. Kč 526 Kč
Silnice 45 tis. Kč 526 Kč
Svoz komunálního odpadu 42 tis. Kč 483 Kč
Péče o veřejnou zeleň 30 tis. Kč 344 Kč
Veřejné osvětlení 16 tis. Kč 181 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Borovná Olší Horní Myslová Krahulčí Mysletice Mrákotín
Příjmy 16 728 Kč 15 041 Kč 15 304 Kč 14 091 Kč 12 525 Kč 17 393 Kč
Výdaje 9 952 Kč 5 471 Kč 7 361 Kč 11 478 Kč 11 258 Kč 15 161 Kč
Saldo 6 777 Kč 9 570 Kč 7 943 Kč 2 612 Kč 1 267 Kč 2 233 Kč
Kapitálové výdaje 852 Kč 350 Kč 897 Kč 2 123 Kč 0 Kč 5 826 Kč
Přijaté dotace 417 Kč 1 617 Kč 395 Kč 129 Kč 274 Kč 183 Kč
Platy zaměstnanců 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 081 Kč 0 Kč 2 217 Kč

Celkem

Ukazatel Borovná Olší Horní Myslová Krahulčí Mysletice Mrákotín
Příjmy 1 439 tis. Kč 1 143 tis. Kč 1 393 tis. Kč 8 736 tis. Kč 1 641 tis. Kč 15 132 tis. Kč
Výdaje 856 tis. Kč 416 tis. Kč 670 tis. Kč 7 117 tis. Kč 1 475 tis. Kč 13 190 tis. Kč
Saldo 583 tis. Kč 727 tis. Kč 723 tis. Kč 1 620 tis. Kč 166 tis. Kč 1 942 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 8,6 % 6,4 % 12,2 % 18,5 % 0,0 % 38,4 %
Podíl dotací na příjmech 2,5 % 10,7 % 2,6 % 0,9 % 2,2 % 1,1 %
Obyvatel 86 76 91 620 131 870

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.