schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horoměřice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 218,0 mil. Kč a výdaji 422,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 95,2 mil. Kč a utratila 95,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (29,7 mil. Kč), životní prostředí (15,2 mil. Kč) a školství (14,2 mil. Kč).
422,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 181 295 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 70 271 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 62 265 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 40 025 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 23 792 tis. Kč | |||
| Doprava | 15 245 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 8 916 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 8 785 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 680 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 237 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 423 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 555 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 025 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 40 tis. Kč | |||
| Celkem | 422 554 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 56,3 mil. Kč, kapitálové 39,5 mil. Kč, tedy 41 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 218,0 | 422,6 | −204,6 |
| 2025 | 175,2 | 156,6 | +18,6 |
| 2024 | 158,9 | 117,7 | +41,3 |
| 2023 | 156,1 | 118,4 | +37,7 |
| 2022 | 153,3 | 100,5 | +52,7 |
| 2021 | 103,9 | 94,3 | +9,7 |
| 2020 | 90,2 | 53,4 | +36,8 |
| 2019 | 91,8 | 49,8 | +42,0 |
| 2018 | 79,8 | 65,2 | +14,6 |
| 2017 | 103,5 | 131,4 | −27,9 |
| 2016 | 114,0 | 86,3 | +27,7 |
| 2015 | 75,1 | 77,9 | −2,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 7 576 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 7 298 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 4 250 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 596 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 611 tis. Kč | |
| Silnice | 360 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horoměřice | Statenice | Únětice | Úholičky | Velké Přílepy | Tuchoměřice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 049 Kč | 11 158 Kč | 18 877 Kč | 38 156 Kč | 15 901 Kč | 26 765 Kč |
| Výdaje | 17 141 Kč | 11 790 Kč | 17 085 Kč | 33 382 Kč | 12 648 Kč | 11 482 Kč |
| Saldo | −92 Kč | −632 Kč | 1 792 Kč | 4 774 Kč | 3 253 Kč | 15 283 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 066 Kč | 4 235 Kč | 5 815 Kč | 19 259 Kč | 1 856 Kč | 1 269 Kč |
| Přijaté dotace | 178 Kč | 122 Kč | 1 611 Kč | 19 674 Kč | 1 086 Kč | 2 497 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 306 Kč | 896 Kč | 1 072 Kč | 1 865 Kč | 1 985 Kč | 1 017 Kč |
| Ukazatel | Horoměřice | Statenice | Únětice | Úholičky | Velké Přílepy | Tuchoměřice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 95 235 tis. Kč | 18 400 tis. Kč | 17 348 tis. Kč | 32 166 tis. Kč | 57 212 tis. Kč | 45 982 tis. Kč |
| Výdaje | 95 751 tis. Kč | 19 442 tis. Kč | 15 701 tis. Kč | 28 141 tis. Kč | 45 508 tis. Kč | 19 725 tis. Kč |
| Saldo | −516 tis. Kč | −1 042 tis. Kč | 1 647 tis. Kč | 4 025 tis. Kč | 11 704 tis. Kč | 26 257 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 41,2 % | 35,9 % | 34,0 % | 57,7 % | 14,7 % | 11,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,0 % | 1,1 % | 8,5 % | 51,6 % | 6,8 % | 9,3 % |
| Obyvatel | 5 586 | 1 649 | 919 | 843 | 3 598 | 1 718 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.