Rozpočet obce

Rozpočet obce Hrušky

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 15,6 mil. Kč
Plán výdajů 15,1 mil. Kč
Saldo −4,0 mil. Kč

Obec Hrušky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 15,6 mil. Kč a výdaji 15,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 10,9 mil. Kč a utratila 14,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (3,6 mil. Kč), kultura (2,7 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,6 mil. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

15,1 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
10,9 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
14,9 mil. Kč
Saldo
−4,0 mil. Kč
Na obyvatele
19 026 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 99 %

Schváleno 15,1 mil. Kč, skutečnost 14,9 mil. Kč.

  • Správa a zastupitelstvo obce 36 %
  • Školství 21 %
  • Životní prostředí 19 %
  • Doprava 5 %
  • Kultura 5 %
  • Ostatní 14 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Správa a zastupitelstvo obce 5 369 tis. Kč 35,5 % 268 tis. Kč
Školství 3 220 tis. Kč 21,3 % -
Životní prostředí 2 838 tis. Kč 18,8 % 190 tis. Kč
Doprava 802 tis. Kč 5,3 % -
Kultura 721 tis. Kč 4,8 % 137 tis. Kč
Požární ochrana 617 tis. Kč 4,1 % 8 tis. Kč
Bydlení a komunální služby 468 tis. Kč 3,1 % 124 tis. Kč
Ostatní výdaje 417 tis. Kč 2,8 % -
Sport a zájmová činnost 402 tis. Kč 2,7 % 40 tis. Kč
Finanční operace 108 tis. Kč 0,7 % -
Zemědělství a lesy 100 tis. Kč 0,7 % 100 tis. Kč
Sociální služby 48 tis. Kč 0,3 % -
Celkem 15 109 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 7,4 mil. Kč, kapitálové 7,5 mil. Kč, tedy 50 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,5 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 15,6 15,1 +0,5
2025 22,2 28,5 6,3
2024 19,8 17,4 +2,3
2023 18,9 15,5 +3,4
2022 23,4 23,8 0,4
2021 18,2 31,0 12,8
2020 48,2 34,4 +13,8
2019 23,7 25,4 1,7
2018 11,9 12,2 0,2
2017 13,8 11,7 +2,2
2016 11,0 13,3 2,4
2015 11,0 8,8 +2,2
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Silnice 3 443 tis. Kč 4 392 Kč
Péče o veřejnou zeleň 1 514 tis. Kč 1 931 Kč
Platy zaměstnanců 1 344 tis. Kč 1 714 Kč
Svoz komunálního odpadu 690 tis. Kč 880 Kč
Veřejné osvětlení 230 tis. Kč 294 Kč
Opravy a udržování 57 tis. Kč 73 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Hrušky Křenovice Vážany nad Litavou Zbýšov Šaratice Hostěrádky-Rešov
Příjmy 13 906 Kč 17 100 Kč 14 972 Kč 12 208 Kč 42 839 Kč 12 614 Kč
Výdaje 19 026 Kč 13 240 Kč 21 504 Kč 16 432 Kč 12 978 Kč 12 464 Kč
Saldo −5 120 Kč 3 860 Kč −6 532 Kč −4 224 Kč 29 861 Kč 150 Kč
Kapitálové výdaje 9 584 Kč 3 462 Kč 7 525 Kč 8 381 Kč 55 Kč 92 Kč
Přijaté dotace 626 Kč 2 184 Kč 174 Kč 120 Kč 24 081 Kč 120 Kč
Platy zaměstnanců 1 714 Kč 1 339 Kč 1 270 Kč 901 Kč 1 294 Kč 1 578 Kč

Celkem

Ukazatel Hrušky Křenovice Vážany nad Litavou Zbýšov Šaratice Hostěrádky-Rešov
Příjmy 10 902 tis. Kč 35 620 tis. Kč 11 633 tis. Kč 8 790 tis. Kč 45 581 tis. Kč 10 444 tis. Kč
Výdaje 14 916 tis. Kč 27 579 tis. Kč 16 708 tis. Kč 11 831 tis. Kč 13 808 tis. Kč 10 320 tis. Kč
Saldo −4 014 tis. Kč 8 041 tis. Kč −5 075 tis. Kč −3 042 tis. Kč 31 772 tis. Kč 125 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 50,4 % 26,2 % 35,0 % 51,0 % 0,4 % 0,7 %
Podíl dotací na příjmech 4,5 % 12,8 % 1,2 % 1,0 % 56,2 % 1,0 %
Obyvatel 784 2 083 777 720 1 064 828

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.