schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Jaroměřice nad Rokytnou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 160,7 mil. Kč a výdaji 251,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 79,7 mil. Kč a utratila 109,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (31,1 mil. Kč), bydlení a komunální služby (19,2 mil. Kč) a sociální služby (14,6 mil. Kč).
251,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 58 278 tis. Kč | |||
| Školství | 43 024 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 40 186 tis. Kč | |||
| Doprava | 38 286 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 22 038 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 10 802 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 9 290 tis. Kč | |||
| Kultura | 7 387 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 6 161 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 5 420 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 401 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 799 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 1 238 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 133 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 123 tis. Kč | |||
| Celkem | 251 566 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 80,5 mil. Kč, kapitálové 29,4 mil. Kč, tedy 27 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 160,7 | 251,6 | −90,8 |
| 2025 | 129,3 | 115,7 | +13,5 |
| 2024 | 141,6 | 120,2 | +21,4 |
| 2023 | 116,8 | 109,6 | +7,2 |
| 2022 | 107,3 | 121,8 | −14,5 |
| 2021 | 98,3 | 103,4 | −5,2 |
| 2020 | 83,7 | 91,6 | −7,9 |
| 2019 | 130,5 | 130,3 | +0,2 |
| 2018 | 76,3 | 123,5 | −47,2 |
| 2017 | 71,5 | 57,9 | +13,6 |
| 2016 | 63,8 | 53,1 | +10,8 |
| 2015 | 74,6 | 57,7 | +16,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 31 117 tis. Kč | |
| Silnice | 5 601 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 4 484 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 479 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 110 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 150 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice | Bohušice | Příštpo | Lesůňky | Dolní Lažany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 716 Kč | 16 361 Kč | 15 544 Kč | 17 561 Kč | 66 491 Kč | 90 068 Kč |
| Výdaje | 27 168 Kč | 24 792 Kč | 12 079 Kč | 8 128 Kč | 23 949 Kč | 111 724 Kč |
| Saldo | −7 452 Kč | −8 432 Kč | 3 466 Kč | 9 433 Kč | 42 542 Kč | −21 657 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 265 Kč | 14 337 Kč | 5 854 Kč | 3 239 Kč | 7 437 Kč | 103 309 Kč |
| Přijaté dotace | 1 442 Kč | 1 073 Kč | 298 Kč | 736 Kč | 4 537 Kč | 70 468 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 109 Kč | 1 826 Kč | 951 Kč | 908 Kč | 0 Kč | 893 Kč |
| Ukazatel | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice | Bohušice | Příštpo | Lesůňky | Dolní Lažany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 79 732 tis. Kč | 6 299 tis. Kč | 1 881 tis. Kč | 4 496 tis. Kč | 5 652 tis. Kč | 14 051 tis. Kč |
| Výdaje | 109 867 tis. Kč | 9 545 tis. Kč | 1 462 tis. Kč | 2 081 tis. Kč | 2 036 tis. Kč | 17 429 tis. Kč |
| Saldo | −30 136 tis. Kč | −3 246 tis. Kč | 419 tis. Kč | 2 415 tis. Kč | 3 616 tis. Kč | −3 378 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 26,7 % | 57,8 % | 48,5 % | 39,9 % | 31,1 % | 92,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 7,3 % | 6,6 % | 1,9 % | 4,2 % | 6,8 % | 78,2 % |
| Obyvatel | 4 044 | 385 | 121 | 256 | 85 | 156 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.