Rozpočet obce

Rozpočet obce Lety

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 10,1 mil. Kč
Plán výdajů 23,3 mil. Kč
Saldo −1,4 mil. Kč

Obec Lety má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 10,1 mil. Kč a výdaji 23,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 10,8 mil. Kč a utratila 12,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (7,3 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,6 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,6 mil. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

23,3 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
10,8 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
12,2 mil. Kč
Saldo
−1,4 mil. Kč
Na obyvatele
40 228 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 52 %

Schváleno 23,3 mil. Kč, skutečnost 12,2 mil. Kč.

  • Vodní hospodářství 44 %
  • Správa a zastupitelstvo obce 26 %
  • Bydlení a komunální služby 16 %
  • Kultura 5 %
  • Životní prostředí 3 %
  • Ostatní 5 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Vodní hospodářství 10 306 tis. Kč 44,2 % 33 tis. Kč
Správa a zastupitelstvo obce 6 100 tis. Kč 26,1 % 70 tis. Kč
Bydlení a komunální služby 3 791 tis. Kč 16,2 % 310 tis. Kč
Kultura 1 174 tis. Kč 5,0 % 30 tis. Kč
Životní prostředí 788 tis. Kč 3,4 % 200 tis. Kč
Doprava 650 tis. Kč 2,8 % -
Zemědělství a lesy 245 tis. Kč 1,0 % 100 tis. Kč
Finanční operace 82 tis. Kč 0,4 % 160 tis. Kč
Ostatní výdaje 60 tis. Kč 0,3 % -
Školství 60 tis. Kč 0,3 % -
Požární ochrana 59 tis. Kč 0,3 % -
Sport a zájmová činnost 25 tis. Kč 0,1 % -
Celkem 23 340 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 3,4 mil. Kč, kapitálové 8,7 mil. Kč, tedy 72 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,4 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 10,1 23,3 13,3
2025 9,6 16,6 7,0
2024 9,5 7,2 +2,4
2023 11,9 7,2 +4,7
2022 9,1 6,0 +3,1
2021 7,5 5,5 +2,0
2020 7,2 5,8 +1,4
2019 6,7 5,3 +1,4
2018 7,8 6,8 +1,1
2017 7,5 7,2 +0,3
2016 5,1 4,1 +1,0
2015 5,4 4,4 +1,0
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Platy zaměstnanců 804 tis. Kč 2 654 Kč
Svoz komunálního odpadu 338 tis. Kč 1 115 Kč
Opravy a udržování 284 tis. Kč 938 Kč
Silnice 98 tis. Kč 323 Kč
Péče o veřejnou zeleň 62 tis. Kč 206 Kč
Veřejné osvětlení 55 tis. Kč 182 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Lety Horosedly Nerestce Zalužany Králova Lhota Mirovice
Příjmy 35 661 Kč 18 356 Kč 20 187 Kč 19 531 Kč 20 706 Kč 20 686 Kč
Výdaje 40 228 Kč 12 055 Kč 13 999 Kč 10 412 Kč 35 364 Kč 23 585 Kč
Saldo −4 567 Kč 6 301 Kč 6 188 Kč 9 118 Kč −14 658 Kč −2 899 Kč
Kapitálové výdaje 28 876 Kč 2 118 Kč 1 073 Kč 1 557 Kč 14 647 Kč 8 435 Kč
Přijaté dotace 17 166 Kč 1 554 Kč 1 156 Kč 2 528 Kč 4 155 Kč 3 628 Kč
Platy zaměstnanců 2 654 Kč 0 Kč 12 Kč 1 941 Kč 4 678 Kč 2 042 Kč

Celkem

Ukazatel Lety Horosedly Nerestce Zalužany Králova Lhota Mirovice
Příjmy 10 805 tis. Kč 3 029 tis. Kč 2 079 tis. Kč 6 347 tis. Kč 4 017 tis. Kč 33 657 tis. Kč
Výdaje 12 189 tis. Kč 1 989 tis. Kč 1 442 tis. Kč 3 384 tis. Kč 6 861 tis. Kč 38 373 tis. Kč
Saldo −1 384 tis. Kč 1 040 tis. Kč 637 tis. Kč 2 963 tis. Kč −2 844 tis. Kč −4 716 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 71,8 % 17,6 % 7,7 % 15,0 % 41,4 % 35,8 %
Podíl dotací na příjmech 48,1 % 8,5 % 5,7 % 12,9 % 20,1 % 17,5 %
Obyvatel 303 165 103 325 194 1 627

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.