Rozpočet obce

Rozpočet obce Plenkovice

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 10,5 mil. Kč
Plán výdajů 10,5 mil. Kč
Saldo −0,2 mil. Kč

Obec Plenkovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 10,5 mil. Kč a výdaji 10,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 5,4 mil. Kč a utratila 5,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (2,7 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,1 mil. Kč) a zemědělství a lesy (678 tis. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

10,5 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
5,4 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
5,6 mil. Kč
Saldo
−0,2 mil. Kč
Na obyvatele
13 978 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 53 %

Schváleno 10,5 mil. Kč, skutečnost 5,6 mil. Kč.

  • Bydlení a komunální služby 59 %
  • Správa a zastupitelstvo obce 20 %
  • Životní prostředí 8 %
  • Sport a zájmová činnost 7 %
  • Kultura 2 %
  • Ostatní 4 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Bydlení a komunální služby 6 245 tis. Kč 59,3 % 246 tis. Kč
Správa a zastupitelstvo obce 2 148 tis. Kč 20,4 % 5 tis. Kč
Životní prostředí 815 tis. Kč 7,7 % -
Sport a zájmová činnost 700 tis. Kč 6,6 % -
Kultura 165 tis. Kč 1,6 % -
Finanční operace 125 tis. Kč 1,2 % -
Zemědělství a lesy 100 tis. Kč 0,9 % 20 tis. Kč
Školství 62 tis. Kč 0,6 % -
Doprava 60 tis. Kč 0,6 % -
Ostatní výdaje 42 tis. Kč 0,4 % -
Požární ochrana 30 tis. Kč 0,3 % -
Sociální služby 28 tis. Kč 0,3 % -
Vodní hospodářství 12 tis. Kč 0,1 % -
Zdravotnictví 3 tis. Kč 0,0 % -
Celkem 10 535 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 3,3 mil. Kč, kapitálové 2,3 mil. Kč, tedy 42 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,2 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 10,5 10,5 +0,0
2025 9,6 10,7 1,1
2024 9,0 8,2 +0,8
2023 9,6 9,5 +0,1
2022 7,9 5,9 +2,1
2021 9,3 10,4 1,1
2020 7,5 7,3 +0,1
2019 6,6 5,4 +1,2
2018 8,7 7,9 +0,8
2017 6,8 7,5 0,7
2016 5,3 4,2 +1,1
2015 5,2 5,9 0,6
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Platy zaměstnanců 988 tis. Kč 2 459 Kč
Péče o veřejnou zeleň 136 tis. Kč 337 Kč
Veřejné osvětlení 106 tis. Kč 263 Kč
Svoz komunálního odpadu 105 tis. Kč 262 Kč
Opravy a udržování 49 tis. Kč 122 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Plenkovice Kravsko Hluboké Mašůvky Žerůtky Olbramkostel Citonice
Příjmy 13 380 Kč 25 197 Kč 14 535 Kč 12 236 Kč 14 580 Kč 15 387 Kč
Výdaje 13 978 Kč 24 110 Kč 15 982 Kč 9 920 Kč 12 551 Kč 13 128 Kč
Saldo −598 Kč 1 087 Kč −1 446 Kč 2 316 Kč 2 029 Kč 2 258 Kč
Kapitálové výdaje 5 813 Kč 9 039 Kč 259 Kč 545 Kč 2 963 Kč 173 Kč
Přijaté dotace 1 421 Kč 3 807 Kč 1 105 Kč 215 Kč 121 Kč 121 Kč
Platy zaměstnanců 2 459 Kč 1 701 Kč 1 839 Kč 1 458 Kč 1 797 Kč 2 080 Kč

Celkem

Ukazatel Plenkovice Kravsko Hluboké Mašůvky Žerůtky Olbramkostel Citonice
Příjmy 5 379 tis. Kč 15 043 tis. Kč 12 311 tis. Kč 3 463 tis. Kč 7 640 tis. Kč 9 309 tis. Kč
Výdaje 5 619 tis. Kč 14 394 tis. Kč 13 537 tis. Kč 2 807 tis. Kč 6 577 tis. Kč 7 943 tis. Kč
Saldo −241 tis. Kč 649 tis. Kč −1 225 tis. Kč 655 tis. Kč 1 063 tis. Kč 1 366 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 41,6 % 37,5 % 1,6 % 5,5 % 23,6 % 1,3 %
Podíl dotací na příjmech 10,6 % 15,1 % 7,6 % 1,8 % 0,8 % 0,8 %
Obyvatel 402 597 847 283 524 605

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.