Rozpočet obce

Rozpočet obce Prosenice

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 29,4 mil. Kč
Plán výdajů 34,1 mil. Kč
Saldo +0,4 mil. Kč

Obec Prosenice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 29,4 mil. Kč a výdaji 34,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 14,3 mil. Kč a utratila 13,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (4,6 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,3 mil. Kč) a školství (2,0 mil. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

34,1 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
14,3 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
13,9 mil. Kč
Saldo
+0,4 mil. Kč
Na obyvatele
17 144 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 41 %

Schváleno 34,1 mil. Kč, skutečnost 13,9 mil. Kč.

  • Doprava 22 %
  • Správa a zastupitelstvo obce 18 %
  • Bydlení a komunální služby 18 %
  • Školství 13 %
  • Životní prostředí 9 %
  • Ostatní 20 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Doprava 7 375 tis. Kč 21,6 % -
Správa a zastupitelstvo obce 6 033 tis. Kč 17,7 % 22 tis. Kč
Bydlení a komunální služby 6 025 tis. Kč 17,7 % 4 716 tis. Kč
Školství 4 500 tis. Kč 13,2 % 340 tis. Kč
Životní prostředí 3 195 tis. Kč 9,4 % 386 tis. Kč
Sport a zájmová činnost 2 400 tis. Kč 7,0 % 80 tis. Kč
Vodní hospodářství 2 290 tis. Kč 6,7 % 1 027 tis. Kč
Kultura 652 tis. Kč 1,9 % 17 tis. Kč
Finanční operace 507 tis. Kč 1,5 % 200 tis. Kč
Zdravotnictví 500 tis. Kč 1,5 % -
Zemědělství a lesy 310 tis. Kč 0,9 % 16 tis. Kč
Požární ochrana 250 tis. Kč 0,7 % -
Ostatní výdaje 30 tis. Kč 0,1 % -
Celkem 34 066 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 8,9 mil. Kč, kapitálové 5,0 mil. Kč, tedy 36 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,4 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 29,4 34,1 4,7
2025 25,7 22,9 +2,8
2024 26,3 25,0 +1,2
2023 28,2 21,9 +6,3
2022 41,9 42,5 0,7
2021 16,9 21,3 4,5
2020 18,2 15,8 +2,4
2019 17,3 14,9 +2,4
2018 16,0 11,1 +5,0
2017 14,0 12,3 +1,8
2016 13,3 8,9 +4,4
2015 17,5 11,1 +6,4
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Péče o veřejnou zeleň 905 tis. Kč 1 114 Kč
Opravy a udržování 738 tis. Kč 909 Kč
Platy zaměstnanců 686 tis. Kč 845 Kč
Svoz komunálního odpadu 318 tis. Kč 391 Kč
Veřejné osvětlení 69 tis. Kč 85 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Prosenice Grymov Buk Radvanice Radslavice Sobíšky
Příjmy 17 648 Kč 14 144 Kč 13 805 Kč 14 688 Kč 17 470 Kč 15 935 Kč
Výdaje 17 144 Kč 144 560 Kč 10 039 Kč 9 244 Kč 17 945 Kč 10 409 Kč
Saldo 504 Kč −130 416 Kč 3 766 Kč 5 444 Kč −475 Kč 5 526 Kč
Kapitálové výdaje 6 217 Kč 137 423 Kč 1 077 Kč 251 Kč 5 694 Kč 0 Kč
Přijaté dotace 123 Kč 2 872 Kč 223 Kč 1 269 Kč 327 Kč 1 417 Kč
Platy zaměstnanců 845 Kč 560 Kč 1 349 Kč 1 674 Kč 990 Kč 491 Kč

Celkem

Ukazatel Prosenice Grymov Buk Radvanice Radslavice Sobíšky
Příjmy 14 330 tis. Kč 2 320 tis. Kč 5 315 tis. Kč 3 951 tis. Kč 19 636 tis. Kč 2 470 tis. Kč
Výdaje 13 921 tis. Kč 23 708 tis. Kč 3 865 tis. Kč 2 487 tis. Kč 20 170 tis. Kč 1 613 tis. Kč
Saldo 409 tis. Kč −21 388 tis. Kč 1 450 tis. Kč 1 464 tis. Kč −534 tis. Kč 857 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 36,3 % 95,1 % 10,7 % 2,7 % 31,7 % 0,0 %
Podíl dotací na příjmech 0,7 % 20,3 % 1,6 % 8,6 % 1,9 % 8,9 %
Obyvatel 812 164 385 269 1 124 155

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.