Rozpočet obce

Rozpočet obce Buřenice

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 8,2 mil. Kč
Plán výdajů 8,5 mil. Kč
Saldo +1,4 mil. Kč

Obec Buřenice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 8,2 mil. Kč a výdaji 8,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 4,2 mil. Kč a utratila 2,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (947 tis. Kč), životní prostředí (608 tis. Kč) a vodní hospodářství (363 tis. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

8,5 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
4,2 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
2,8 mil. Kč
Saldo
+1,4 mil. Kč
Na obyvatele
12 676 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 33 %

Schváleno 8,5 mil. Kč, skutečnost 2,8 mil. Kč.

  • Správa a zastupitelstvo obce 23 %
  • Doprava 18 %
  • Kultura 15 %
  • Bydlení a komunální služby 11 %
  • Životní prostředí 11 %
  • Ostatní 21 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Správa a zastupitelstvo obce 1 964 tis. Kč 23,0 % -
Doprava 1 500 tis. Kč 17,6 % -
Kultura 1 310 tis. Kč 15,3 % 3 tis. Kč
Bydlení a komunální služby 977 tis. Kč 11,4 % 18 tis. Kč
Životní prostředí 963 tis. Kč 11,3 % 199 tis. Kč
Vodní hospodářství 615 tis. Kč 7,2 % 332 tis. Kč
Zemědělství a lesy 600 tis. Kč 7,0 % 244 tis. Kč
Požární ochrana 378 tis. Kč 4,4 % -
Finanční operace 178 tis. Kč 2,1 % 1 tis. Kč
Ostatní výdaje 28 tis. Kč 0,3 % -
Sport a zájmová činnost 26 tis. Kč 0,3 % -
Sociální služby 1 tis. Kč 0,0 % -
Celkem 8 541 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 2,4 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 16 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,4 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 8,2 8,5 0,4
2025 8,6 11,2 2,6
2024 10,0 7,7 +2,3
2023 12,0 8,0 +4,0
2022 12,5 6,9 +5,6
2021 8,6 5,1 +3,6
2020 9,0 5,6 +3,4
2019 7,4 6,8 +0,6
2018 5,7 4,8 +0,9
2017 5,3 4,6 +0,6
2016 4,4 2,7 +1,7
2015 3,8 3,0 +0,8
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Svoz komunálního odpadu 389 tis. Kč 1 762 Kč
Platy zaměstnanců 180 tis. Kč 815 Kč
Péče o veřejnou zeleň 141 tis. Kč 640 Kč
Opravy a udržování 108 tis. Kč 487 Kč
Veřejné osvětlení 60 tis. Kč 269 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Buřenice Vyklantice Útěchovice pod Stražištěm Křešín Košetice Chýstovice
Příjmy 19 047 Kč 24 328 Kč 13 707 Kč 23 431 Kč 19 583 Kč 23 028 Kč
Výdaje 12 676 Kč 14 629 Kč 7 869 Kč 17 191 Kč 14 968 Kč 26 394 Kč
Saldo 6 371 Kč 9 698 Kč 5 838 Kč 6 240 Kč 4 615 Kč −3 366 Kč
Kapitálové výdaje 2 035 Kč 2 916 Kč 282 Kč 0 Kč 1 713 Kč 8 274 Kč
Přijaté dotace 1 705 Kč 3 633 Kč 345 Kč 3 351 Kč 754 Kč 1 580 Kč
Platy zaměstnanců 815 Kč 0 Kč 0 Kč 933 Kč 1 220 Kč 0 Kč

Celkem

Ukazatel Buřenice Vyklantice Útěchovice pod Stražištěm Křešín Košetice Chýstovice
Příjmy 4 209 tis. Kč 3 455 tis. Kč 1 426 tis. Kč 4 428 tis. Kč 14 883 tis. Kč 1 013 tis. Kč
Výdaje 2 801 tis. Kč 2 077 tis. Kč 818 tis. Kč 3 249 tis. Kč 11 376 tis. Kč 1 161 tis. Kč
Saldo 1 408 tis. Kč 1 377 tis. Kč 607 tis. Kč 1 179 tis. Kč 3 508 tis. Kč −148 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 16,1 % 19,9 % 3,6 % 0,0 % 11,4 % 31,3 %
Podíl dotací na příjmech 9,0 % 14,9 % 2,5 % 14,3 % 3,9 % 6,9 %
Obyvatel 221 142 104 189 760 44

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.