Rozpočet obce

Rozpočet obce Praha

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 123 818,5 mil. Kč
Plán výdajů 132 232,5 mil. Kč
Saldo +19 311,0 mil. Kč

Obec Praha má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 123,8 mld. Kč a výdaji 132,2 mld. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 81,2 mld. Kč a utratila 61,9 mld. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (19,6 mld. Kč), školství (18,1 mld. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (5,3 mld. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

132 232,5 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
81 171,8 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
61 860,8 mil. Kč
Saldo
+19 311,0 mil. Kč
Na obyvatele
43 964 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 47 %

Schváleno 132 232,5 mil. Kč, skutečnost 61 860,8 mil. Kč.

  • Doprava 32 %
  • Školství 26 %
  • Správa a zastupitelstvo obce 11 %
  • Bydlení a komunální služby 6 %
  • Ostatní výdaje 6 %
  • Ostatní 19 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Doprava 42 504 673 tis. Kč 32,1 % 398 917 tis. Kč
Školství 33 903 015 tis. Kč 25,6 % 77 386 tis. Kč
Správa a zastupitelstvo obce 14 276 577 tis. Kč 10,8 % 209 104 tis. Kč
Bydlení a komunální služby 7 993 068 tis. Kč 6,0 % 75 919 tis. Kč
Ostatní výdaje 7 853 489 tis. Kč 5,9 % 147 667 tis. Kč
Sociální služby 6 794 514 tis. Kč 5,1 % 19 496 tis. Kč
Životní prostředí 6 002 487 tis. Kč 4,5 % 9 003 tis. Kč
Kultura 4 497 809 tis. Kč 3,4 % 8 239 tis. Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek 3 236 135 tis. Kč 2,4 % 102 345 tis. Kč
Zdravotnictví 1 722 261 tis. Kč 1,3 % 1 200 tis. Kč
Sport a zájmová činnost 1 462 693 tis. Kč 1,1 % 1 730 tis. Kč
Vodní hospodářství 790 285 tis. Kč 0,6 % 250 tis. Kč
Finanční operace 618 233 tis. Kč 0,5 % 5 341 697 tis. Kč
Požární ochrana 519 042 tis. Kč 0,4 % 36 tis. Kč
Zemědělství a lesy 58 268 tis. Kč 0,0 % -
Celkem 132 232 549 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 51 722,9 mil. Kč, kapitálové 10 137,8 mil. Kč, tedy 16 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 13 412,5 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 123 818,5 132 232,5 8 414,0
2025 148 140,6 123 970,1 +24 170,4
2024 141 022,0 118 062,3 +22 959,7
2023 140 780,6 111 511,6 +29 269,1
2022 120 335,9 104 822,9 +15 513,0
2021 105 636,4 89 649,4 +15 987,1
2020 96 941,2 88 034,7 +8 906,5
2019 95 351,7 80 685,0 +14 666,8
2018 88 642,6 81 981,9 +6 660,8
2017 77 763,2 70 310,2 +7 453,0
2016 74 242,6 61 960,0 +12 282,6
2015 70 782,9 58 341,6 +12 441,3
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Silnice 4 888 403 tis. Kč 3 474 Kč
Platy zaměstnanců 2 651 912 tis. Kč 1 885 Kč
Péče o veřejnou zeleň 824 977 tis. Kč 586 Kč
Svoz komunálního odpadu 480 137 tis. Kč 341 Kč
Opravy a udržování 253 467 tis. Kč 180 Kč
Veřejné osvětlení 229 753 tis. Kč 163 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Praha Horoměřice Roztoky Únětice Statenice Zdiby
Příjmy 57 688 Kč 17 049 Kč 16 578 Kč 18 877 Kč 11 158 Kč 16 065 Kč
Výdaje 43 964 Kč 17 141 Kč 17 882 Kč 17 085 Kč 11 790 Kč 18 518 Kč
Saldo 13 724 Kč −92 Kč −1 304 Kč 1 792 Kč −632 Kč −2 454 Kč
Kapitálové výdaje 7 205 Kč 7 066 Kč 6 039 Kč 5 815 Kč 4 235 Kč 8 117 Kč
Přijaté dotace 16 359 Kč 178 Kč 659 Kč 1 611 Kč 122 Kč 1 015 Kč
Platy zaměstnanců 1 885 Kč 1 306 Kč 1 345 Kč 1 072 Kč 896 Kč 1 951 Kč

Celkem

Ukazatel Praha Horoměřice Roztoky Únětice Statenice Zdiby
Příjmy 81 171 797 tis. Kč 95 235 tis. Kč 151 638 tis. Kč 17 348 tis. Kč 18 400 tis. Kč 65 672 tis. Kč
Výdaje 61 860 778 tis. Kč 95 751 tis. Kč 163 568 tis. Kč 15 701 tis. Kč 19 442 tis. Kč 75 704 tis. Kč
Saldo 19 311 019 tis. Kč −516 tis. Kč −11 930 tis. Kč 1 647 tis. Kč −1 042 tis. Kč −10 031 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 16,4 % 41,2 % 33,8 % 34,0 % 35,9 % 43,8 %
Podíl dotací na příjmech 28,4 % 1,0 % 4,0 % 8,5 % 1,1 % 6,3 %
Obyvatel 1 407 084 5 586 9 147 919 1 649 4 088

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.